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Formulaire 1099-K dans TurboTax : où l'inscrire et comment régler les signalements de révision

Ce guide est traduit de l'anglais. Les chiffres et les dates correspondent à l'original anglais. Lire en anglais

Réponse courte

Pour inscrire un formulaire 1099-K dans TurboTax Online, allez dans Income de la section Federal et ouvrez le sujet 1099-K; dans Desktop, allez dans Wages & Income et sélectionnez Income from Form 1099-K. TurboTax demande ensuite à quoi correspondaient les paiements, par exemple des ventes de biens personnels, un revenu de passe-temps ou un travail autonome, et envoie le montant à la bonne annexe.

01Seuil des applications de paiement et des marchés en ligne
Plus de 20 000 $ et plus de 200 opérations
02Seuil du 1099-K des processeurs de cartes
Aucun; tout montant
03Date limite d'envoi du formulaire par l'émetteur
31 janvier
04Qui corrige un 1099-K erroné
L'émetteur nommé sur le formulaire, et non l'IRS
05Biens personnels vendus à perte
Compensation à l'annexe 1 (Schedule 1) ou déclaration sur le formulaire 8949

Comment inscrire le formulaire 1099-K dans TurboTax

Pour inscrire un formulaire 1099-K dans TurboTax, on part du type de revenu, et non du formulaire lui-même. Il s'agit du formulaire 1099-K, Payment Card and Third Party Network Transactions : un relevé d'une application de paiement, d'un marché en ligne ou d'un processeur de cartes indiquant le montant brut des paiements qu'il a traités pour vous. Brut signifie avant les frais, les remboursements et la livraison; le montant du formulaire correspond donc rarement à votre revenu imposable.

Où va le 1099-K dans chaque version de TurboTax (Intuit)
Nature des paiementsTurboTax OnlineTurboTax Desktop
Biens personnels que vous avez vendusFederal, Income, 1099-KFederal Taxes, Wages & Income, Income from Form 1099-K
Travail autonome ou ventes d'entrepriseSchedule C, Add income for this work, Form 1099-KSection des revenus d'entreprise de votre annexe C (Schedule C)
Revenu de passe-tempsSection 1099-K, répondre Yes, choisir Hobby incomeIncome from Form 1099-K, suivre les instructions

Dans Desktop, l'entrée du 1099-K se trouve dans le groupe 1099-MISC and Other Common Income de l'écran Wages & Income; sélectionnez Start ou Update à côté de Income from Form 1099-K. L'IRS (le fisc fédéral américain) rappelle que tout revenu imposable doit être déclaré, que vous receviez ou non un 1099-K.

Comment déclarer un 1099-K avec TurboTax quand vous avez vendu des biens personnels

Si vous avez vendu vos propres biens usagés moins cher que ce que vous les aviez payés, le 1099-K n'ajoute généralement aucun impôt. L'IRS propose deux façons de le démontrer : déclarer le produit de la vente à l'annexe 1 comme autre revenu et soustraire le même montant à titre de rajustement, ou déclarer les ventes sur le formulaire 8949 et l'annexe D (Schedule D). TurboTax vous demande quelle situation s'applique et remplit le bon formulaire.

  1. Ouvrez le sujet 1099-K et inscrivez le nom du payeur et le montant brut de la case 1a.
  2. Lorsque TurboTax demande à quel type de revenu correspond le 1099-K, choisissez les ventes de biens personnels.
  3. Dans l'écran des ventes de biens personnels, choisissez l'option indiquant que tous les biens ont été vendus à perte ou sans gain, si c'est le cas.
  4. Si certains biens ont été vendus plus cher que leur coût, inscrivez ces ventes une à une. Les experts de la communauté Intuit rappellent qu'une perte sur un bien personnel ne peut pas annuler un gain sur un autre.

Exemple concret

Supposons qu'un marché en ligne envoie un 1099-K de 24 500 $ pour 230 ventes de meubles et de vêtements usagés, tous vendus sous leur coût d'origine. Selon la méthode de l'IRS, 24 500 $ figure comme autre revenu à l'annexe 1 (la FAQ de l'IRS renvoie à la ligne 8z) avec la description Form 1099-K Personal Item Sold at a Loss, et 24 500 $ figure comme autre rajustement (ligne 24z). L'effet net sur le revenu imposable est nul. Les numéros de ligne proviennent de la FAQ de l'IRS et peuvent changer lors d'une révision du formulaire; fiez-vous donc aux libellés affichés par TurboTax.

Que faire si mon 1099-K comprend des paiements personnels ou contient des erreurs?

Demandez d'abord à l'émetteur de le corriger. Selon l'IRS, l'argent reçu d'amis ou de membres de la famille en cadeau, ou en remboursement d'un repas ou d'un loyer partagé, n'est pas un paiement pour des biens ou des services et ne devrait pas figurer sur un 1099-K. L'IRS indique qu'il ne peut pas corriger le formulaire; communiquez avec l'émetteur dont le nom et les coordonnées figurent dans le coin supérieur gauche.

  • Demandez un formulaire corrigé, ou un formulaire indiquant zéro si vous n'auriez pas dû en recevoir du tout.
  • Conservez le formulaire original et tous vos échanges avec l'émetteur.
  • N'attendez pas la correction au-delà de votre date limite de production. Produisez votre déclaration avec les bons montants tirés de vos propres documents.
  • Si aucune correction n'arrive, l'IRS indique que vous pouvez annuler l'erreur dans votre déclaration à l'aide de l'annexe 1, avec la même paire revenu-rajustement décrite plus haut.

Les formulaires mixtes doivent être ventilés. Si un 1099-K regroupe, par exemple, 18 000 $ de ventes d'artisanat et 6 000 $ de remboursements de loyer d'un colocataire, les 18 000 $ vont à l'annexe C et les 6 000 $ sont retirés comme erreur non imposable. L'IRS demande aux contribuables qui ont des paiements de natures différentes de répartir les montants d'après leurs propres documents, par exemple les revenus de vente au détail à l'annexe C et les activités de location à l'annexe E (Schedule E).

Formulaire 1099-K « Needs Review » dans TurboTax : régler le signalement

Un signalement Needs Review (à réviser) sur un formulaire 1099-K dans TurboTax signifie que le logiciel a trouvé le formulaire incomplet ou une réponse manquante, et non que l'IRS a contesté quoi que ce soit. TurboTax affiche l'élément à l'étape de révision, et la transmission électronique reste bloquée tant que l'entrée n'est pas terminée ou supprimée.

Régler un signalement de révision sur un 1099-K
Régler un signalement de révision sur un 1099-K

La plupart des signalements du 1099-K disparaissent une fois qu'on a répondu à la question sur le type de revenu et que chaque montant a une destination. Si vous avez inscrit le même 1099-K deux fois, une fois dans le sujet 1099-K et une autre fois dans l'annexe C, supprimez l'une des copies; les doublons font doubler le revenu. Notre page sur TurboTax Needs Review traite des signalements qui ne disparaissent pas, et TurboTax tourne en boucle traite des écrans de révision qui reviennent sans cesse.

La case 4 du 1099-K indique l'impôt fédéral retenu, soit la retenue de réserve (backup withholding). Si la case 4 contient un montant, assurez-vous de l'avoir inscrit, car il compte comme de l'impôt déjà payé.

Pourquoi ai-je reçu un 1099-K? Le seuil derrière le formulaire

Les applications de paiement et les marchés en ligne doivent produire un 1099-K lorsque vos paiements pour des biens ou des services dépassent 20 000 $ et que le nombre d'opérations dépasse 200. La loi One, Big, Beautiful Bill a rétabli ce seuil de façon rétroactive, en remplaçant le critère plus bas de 600 $ de l'American Rescue Plan Act de 2021, dont l'entrée en vigueur devait être progressive.

Seuil de déclaration du formulaire 1099-K
Seuil de déclaration du formulaire 1099-K

Les processeurs de cartes sont un cas à part. Si des clients vous paient directement par carte de crédit ou de débit, le processeur envoie un 1099-K pour tout montant. Les émetteurs doivent envoyer les formulaires au plus tard le 31 janvier, et le formulaire de l'année d'imposition 2026 arrive pendant la saison de production 2027. Vous pouvez aussi en recevoir un sous le seuil fédéral si un émetteur l'envoie quand même; inscrivez-le et traitez-le de la même façon.

Téléversez ou saisissez le 1099-K comme tout autre formulaire d'un non-partenaire; les méthodes sont présentées dans notre guide d'importation TurboTax. Les formulaires de courtage et de cryptomonnaies suivent des règles distinctes, expliquées dans importer un PDF de 1099 dans TurboTax. Si vous changez de produit cette année, voyez importer une déclaration TurboTax dans H&R Block.

Questions fréquentes

Où inscrire un 1099-K dans TurboTax Online?

Allez dans Income de la section Federal et ouvrez le sujet 1099-K. Les travailleurs autonomes peuvent plutôt l'inscrire dans l'annexe C, sous Add income for this work, en choisissant Form 1099-K comme type de revenu.

Dois-je payer de l'impôt sur un 1099-K pour des biens personnels?

Non, si chaque bien a été vendu moins cher que ce que vous l'aviez payé. L'IRS vous permet de déclarer le produit et de soustraire le même montant à l'annexe 1, ou de déclarer les ventes sur le formulaire 8949 et l'annexe D. Les biens vendus avec un gain sont imposables.

L'IRS peut-il corriger mon 1099-K erroné?

Non. L'IRS demande de communiquer avec l'émetteur nommé dans le coin supérieur gauche du formulaire pour obtenir une correction. Si aucune n'arrive, produisez votre déclaration avec les bons montants et annulez l'erreur à l'annexe 1.

Pourquoi TurboTax indique-t-il que mon 1099-K doit être révisé?

Une réponse manque, habituellement le type de revenu ou un coût, ou le formulaire a été inscrit deux fois. Ouvrez l'élément signalé à partir de la liste de révision, puis complétez-le ou supprimez-le.

Quel est le seuil du 1099-K pour les revenus de 2026?

Pour les applications de paiement et les marchés en ligne, il est de plus de 20 000 $ en plus de 200 opérations. Les processeurs de cartes déclarent tout montant.

Dois-je inscrire un 1099-K deux fois s'il s'agit aussi d'un revenu d'entreprise?

Non. Inscrivez-le une seule fois, à l'endroit qui correspond au revenu. L'inscrire dans le sujet 1099-K puis de nouveau dans l'annexe C fait doubler le revenu.

Sources

  1. Intuit: How do I enter a 1099-K? ttlc.intuit.com
  2. IRS: Understanding your Form 1099-K irs.gov
  3. IRS: What to do with Form 1099-K irs.gov
  4. IRS: Form 1099-K FAQs, what to do if you receive a Form 1099-K irs.gov
  5. IRS: FAQs on Form 1099-K threshold under the One, Big, Beautiful Bill irs.gov

Nous vérifions les chiffres auprès de ces pages officielles. Les règles changent; confirmez auprès de l'organisme tout ce qui touche une date limite ou un paiement avant d'agir.

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